Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
abills:docs:docs:ru [2017/01/27 10:06] asmodeus [Групповая генерация счетов и квитанций на оплату] |
abills:docs:docs:ru [2018/08/29 16:01] (текущий) snuryus [Работа с системой] |
||
---|---|---|---|
Строка 20: | Строка 20: | ||
* [[#gruppovaja_generacija_schetov_i_kvitancij_na_oplatu|Групповая генерация счетов и квитанций на оплату]] | * [[#gruppovaja_generacija_schetov_i_kvitancij_na_oplatu|Групповая генерация счетов и квитанций на оплату]] | ||
* [[abills:docs:docs:registration|Форма рекламного шаблона компании для регистрации абонентов]] | * [[abills:docs:docs:registration|Форма рекламного шаблона компании для регистрации абонентов]] | ||
+ | * [[abills:docs:docs:docs_certs|Цифровая подпись]] | ||
+ | * [[abills:docs:docs:qr_code:ru|QR код в документе]] | ||
====Установка==== | ====Установка==== | ||
**abills/libexec/config.pl** | **abills/libexec/config.pl** | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
===Управление абонетом=== | ===Управление абонетом=== | ||
+ | |||
* [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_invoices_list|Счета]] | * [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_invoices_list|Счета]] | ||
* [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_invoice_company|Счет за период]] | * [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_invoice_company|Счет за период]] | ||
* [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_user|Настройка параметров абонента]] | * [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_user|Настройка параметров абонента]] | ||
+ | * [[abills:docs:manual:admin:Docs:docs_acts|Акты]] | ||
===Отчёты=== | ===Отчёты=== | ||
Строка 50: | Строка 53: | ||
* [[|Счета]] | * [[|Счета]] | ||
* [[|Квитанции ]] | * [[|Квитанции ]] | ||
+ | * [[abills:docs:manual:admin:docs:docs_unpaid_invoices|Неоплаченные счета]] | ||
Строка 66: | Строка 70: | ||
^$conf{DOCS_PAYMENT_METHODS}='-' | Описание типов платежей для бухгалтерских документов. При указании данной переменной типы оплат берутся с данной переменной, а не из системных типов оплат. Если нет типа указанного в данной переменной используется тип с номером 0. По этому рекомендовано всегда иметь описание оплаты с типом 0. \\ **Формат** \\ $conf{DOCS_PAYMENT_METHODS}='номер:тип; номер:тип;'; \\ **Пример** \\ 0:оплата с расчётного счёта; 1:Наличка; 2:Поступление с терминалов \\ | | ^$conf{DOCS_PAYMENT_METHODS}='-' | Описание типов платежей для бухгалтерских документов. При указании данной переменной типы оплат берутся с данной переменной, а не из системных типов оплат. Если нет типа указанного в данной переменной используется тип с номером 0. По этому рекомендовано всегда иметь описание оплаты с типом 0. \\ **Формат** \\ $conf{DOCS_PAYMENT_METHODS}='номер:тип; номер:тип;'; \\ **Пример** \\ 0:оплата с расчётного счёта; 1:Наличка; 2:Поступление с терминалов \\ | | ||
^$conf{DOCS_CURRENCY}='980'; |Валюта выписываемых документов. Если опция указана и отличается от системной $conf{SYSTEM_CURRENCY}, документы выписываются в двух валютах в системной и в валюте документов. \\ Коды нужно вводить соответственно с стандартом ISO 4217. \\ Также нужно заводить валюты в меню конвертации **/ Система/ Курс обмена/** \\ Таблица кодов http://index.minfin.com.ua/code/ | | ^$conf{DOCS_CURRENCY}='980'; |Валюта выписываемых документов. Если опция указана и отличается от системной $conf{SYSTEM_CURRENCY}, документы выписываются в двух валютах в системной и в валюте документов. \\ Коды нужно вводить соответственно с стандартом ISO 4217. \\ Также нужно заводить валюты в меню конвертации **/ Система/ Курс обмена/** \\ Таблица кодов http://index.minfin.com.ua/code/ | | ||
- | ^$conf{DOCS_SKIP_NEXT_PERIOD_ACCOUNT}=1; |Не отображать в пользовательском интерфейсе форму выписки счета на следующий учётный период | | + | ^$conf{DOCS_SKIP_NEXT_PERIOD_INVOICE}=1; |Не отображать в пользовательском интерфейсе форму выписки счета на следующий учётный период | |
^$conf{DOCS_PAYMENT_SYSTEM_CURRENCY}=1; |При оплате заполнять поля оплаты системной валютой | | ^$conf{DOCS_PAYMENT_SYSTEM_CURRENCY}=1; |При оплате заполнять поля оплаты системной валютой | | ||
^$conf{DOCS_PRE_INVOICE_PERIOD}=10; |Количество дней до начала учётного периода для генерации счетов. \\ ( По умолчанию 10 ) | | ^$conf{DOCS_PRE_INVOICE_PERIOD}=10; |Количество дней до начала учётного периода для генерации счетов. \\ ( По умолчанию 10 ) | | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
\\ | \\ | ||
^$conf{DOCS_SKIP_USER_MENU}=1; | Не отображать меню документов в портале абонента | | ^$conf{DOCS_SKIP_USER_MENU}=1; | Не отображать меню документов в портале абонента | | ||
+ | ^$conf{DOCS_USERPORTAL_INVOICE}=1; |Cписок квитанций в портале абонентов | | ||
^$conf{DOCS_PAYMENT_RECEIPT_SKIP}=1; | Не создавать квитанцию после оплаты | | ^$conf{DOCS_PAYMENT_RECEIPT_SKIP}=1; | Не создавать квитанцию после оплаты | | ||
^$conf{DOCS_PAYMENT_SENDMAIL}=1; | Отправлять создданные после оплаты документы почтой: счет и квитанцию. | | ^$conf{DOCS_PAYMENT_SENDMAIL}=1; | Отправлять создданные после оплаты документы почтой: счет и квитанцию. | | ||
^$conf{DOCS_PAYMENT_DOCS_SKIP}=1; | Не формировать и не показывать форму документов | | ^$conf{DOCS_PAYMENT_DOCS_SKIP}=1; | Не формировать и не показывать форму документов | | ||
+ | ^$conf{DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD_MULTIPLIER}=2; | Множитель для удаления неоплаченных счетов. Если Время действительности счета кончилось и он не оплачен. Счет будет удален через ("Дата действия счета" * "Множитель"). Пример: DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_DAY(DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD)=30; DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD_MULTIPLIER=3; 30 * 3 = 90 дней | | ||
====Шаблоны==== | ====Шаблоны==== | ||
* [[abills:docs:manual:admin:docs:templates|Управление шаблонами]] | * [[abills:docs:manual:admin:docs:templates|Управление шаблонами]] | ||
Строка 162: | Строка 168: | ||
|PERIODIC_INVOICE | создать периодические счета и отправить их абонентов | | |PERIODIC_INVOICE | создать периодические счета и отправить их абонентов | | ||
|PREPAID_INVOICES | Создание и отправка счетов в начале периода на все услуги по которым произошли списания в текущем месяце | | |PREPAID_INVOICES | Создание и отправка счетов в начале периода на все услуги по которым произошли списания в текущем месяце | | ||
+ | |MULTIPOSITION_INVOICE=1 | Разбиение услуг компании для инвойсирования по позициям. По умолчанию все услуги идут одной позицией | | ||
|LOGIN | Логин абонента | | |LOGIN | Логин абонента | | ||
|COMPANY_ID | ID компании | | |COMPANY_ID | ID компании | | ||
Строка 195: | Строка 202: | ||
- добавляет суму задолженности отдельным пунктом, если она есть | - добавляет суму задолженности отдельным пунктом, если она есть | ||
- если счет выписан до даты учётного периода тогда депозит указывает без учёта начисления позиций счета | - если счет выписан до даты учётного периода тогда депозит указывает без учёта начисления позиций счета | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ошибка Skip create docs (Not defined option) Admin user UID: 15593=== | ||
+ | TOTAL COMPANIES: 2 DOCS: 0 | ||
+ | |||
+ | у администратора компании не отмечена опция в личных настройках документов ('' / Клиенты / Логины / Информация / Сервисы / Документы / Настройки '' ) "Автоматическая генерерация счёта" | ||